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2026 年度突泉县市场监督管理局预算公开

来源:突泉县市场监督管理局 发布时间:2026-02-09 17:20

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批复时间:2026年1月26日
公开时间:2026年2月9日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分部门概况
一、主要职能职责
(一)部门职能
突泉县市场监督管理局是突泉县人民政府主管贯彻执
行国家、自治区、兴安盟有关工商行政管理、质量技术监督、
食品药品监督管理等方面的法律、法规、规章和政策;拟订
相关规范性文件和政策、措施,经批准后组织实施的综合经
济部门。
(二)部门主要职责
1.拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机
构建设规划;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和
名牌战略,指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规
划。
2.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监
督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违
反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、
法规、规章的行为。
3.依法承担对各类市场经营秩序监管责任,维护公平竞
争的市场经营秩序;组织开展企业信用体系建设,推进政府
企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;依法监督管
理经纪人、经纪机构及经纪活动。
4.依法承担消费者权益保护工作,建立消费者权益保护
体系,组织指导消费维权工作;负责做好涉及工商行政管理、
质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。
5.依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;负责商
标监督管理工作;承担辖区内酒类流通管理职责。
6.依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产
品(商品)质量监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、
监测工作;依法组织协调重大质量事故的调查处理和缺陷产
品(商品)召回制度。
7.负责管理计量工作;组织推行法定计量单位和国家计
量制度;依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作;负
责规范和监督商品计量和市场计量行为。
8.负责管理标准化工作;组织协调和指导推动各部门、
各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监
督标准的实施。
9.负责管理合格评定工作;依法负责检验机构及其检验
服务活动的监督管理工作;规范和监督认证市场行为;负责
工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。
10.依法承担食品安全监督管理工作,负责食品质量监督
抽查、检测及处理工作,负责监督实施食品行政许可,承担
食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。
11.负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理;组织实施
执业药师资格认定制度,配合实施医药从业人员职业资格准
入制度;负责特种设备的安全监察工作。
12.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合
协调,推动健全协调联动机制。
13.承办县政府及盟市场监督管理局交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、
法规股、登记注册股、信用监督管理股(网络交易监督
管理股)、消费环境建设指导股、价格监督检查和反不
正当竞争股(反垄断股)、知识产权和广告监督管理股、
质量发展及认证认可管理股、计量标准化股、特种设备
安全监察股、食品安全办公室、产品质量安全监督管理
股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理
股、餐饮服务监督管理股、药品流通和化妆品监督管理
股(药品安全监察股)、医疗器械监督管理股、财务股、
机关党委(人事股)、个私经济组织党建办公室。本部
门下属单位包括:突泉县市场监管综合行政执法大队。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2026年部门汇
总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:突泉
县市场监督管理局部门本级、突泉县市场监管综合
行政执法大队,详细情况见表:
单位名称
单位性质
1
突泉县市场监督管理局
(本级)
财政拨款的行政单位
2
突泉县市场监管综合行政
执法大队
公益一类事业单位
三、2026年度突泉县市场监督管理局主要工作任务及
目标
2026年,突泉县市场监督管理局将持续深入学习贯彻落
实习近平总书记对内蒙古重要指示精神和关于市场监管工
作的重要论述,以铸牢中华民族共同体意识为主线,以党建
为引领,始终把意识形态工作摆在突出位置,紧紧围绕习近
平总书记交给自治区的五大任务和县委政府中心工作,“抓
重点,守底线;抓热点,保民生;抓亮点,有创新”,稳中
求进助推全县高质量发展。
(一)抓重点,守牢“三品一特”安全底线。严把准入
关,坚持严格标准与超前服务并重的原则,升级登记服务,
依托“互联网+政务服务”平台,推行全程电子化登记,不
断优化窗口服务机制,持续推进“证照分离”改革。严把监
管关,积极发挥法治监管、信用监管、智慧监管“三把利剑”
序号作用,聚焦重点领域、重点时段和重点产品,实施精准监管。
严把抽检关,产品检测是确保安全的最重要手段之一,全面
开展食品、药品、重点工业产品抽检工作,切实保障群众生
命财产安全。
(二)抓热点,聚焦民生关切。高度重视12345、12315
工单处理和消费维权工作,明确工单办理流程和时限要求。
加强对工单办理人员的培训,提高解决问题能力和服务态度。
开展助企惠民行动,严格落实“双随机、一公开”执法,做
到“无事不扰”“进一次门查多项事”,切实减轻企业负担。
规范涉企行政执法检查,严格执行“首违不罚”等执法新要
求,坚持公正执法,公平使用自由裁量权。严抓特种设备安
全,发挥特种设备安全委员会职能,构建覆盖全县全行业全
领域的特种设备安全监管体系,落实“三管三必须”的要求
齐抓共管,组织协调住建局、教育局、文旅局、交通局等成
员单位对气瓶充装企业、教育机构旅游景区和物流园区等特
种设备使用单位开展联合检查,筑牢特种设备安全防线。
(三)抓亮点,发挥品牌和智慧监管优势推动质量强县
建设。全面提升知识产权工作,加强商标品牌建设。充分利
用现有国家地理标志产品、国家生态原产地产品的“国字
号”招牌优势,深入挖掘产品文化内涵和市场潜力,加大
宣传推广力度,通过参加产品展销会、推介会等形式,提升
产品知名度和市场竞争力。加强宣传培训力度,开展“蒙字
标”认证工作,推动我县数字经济与实体经济深度融合,切
实提升全县电商从业者广告合规经营意识和网络营销能力。
(四)抓党建,筑牢队伍建设根基。坚持党建与业务同
谋划、同部署、同考核,明确班子成员“一岗双责”,构建
“主要领导牵头抓、机关党委具体推、党员干部全员参与”
的责任体系。强化党风廉政建设和行风建设,召开专题工作
会议,研究党风廉政及行风建设工作,组织干部谈心谈话,
通过“咬耳扯袖”“红脸出汗”,及时纠正思想偏差、防
范廉政风险,筑牢干部廉洁自律防线。推动全局监管服务水
平再上新台阶。
第二部分2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
突泉县市场监督管理局2026年度收入、支出预算总计
2453.43万元,与上年相比收、支预算总计各增加137.44万
元,增加5.93%。其中:
(一)收入预算总计2453.43万元。包括:
1.本年收入合计2453.43万元。
(1)一般公共预算拨款收入2411.98万元,与上年相比
增加95.99万元,增加4.14%。主要原因是人员经费增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增
加0万元,增长0%。主要原因是本年度本单位无此项支出
与上年相比无增减变化。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比
增加0万元,增长0%。主要原因是本年度本单位无此项支
出与上年相比无增减变化。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0
万元,增长0%。主要原因是本年度本单位无此项支出与上
年相比无增减变化。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长
0%。主要原因是本年度本单位无此项支出与上年相比无增减
变化。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0
元,增长0%。主要原因是本年度本单位无此项支出与上年
相比无增减变化。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,
增长0%。主要原因是本年度本单位无此项支出与上年相比
无增减变化。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万
元,增长0%。主要原因是本年度本单位无此项支出与上年
相比无增减变化。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长
0%。主要原因是本年度本单位无此项支出与上年相比无增
减变化。2.上年结转结余41.45万元。与上年相比增加41.45
万元,增长100%。主要原因是上年非财政拨款收入未全部列
支,结转到本年。
(二)支出预算总计2453.43万元。包括:
1.本年支出合计2453.43万元。
(1)一般公共服务(类)支出1692.93万元,主要用
于机关工资福利支出、机关商品服务等支出。与上年相比
增加91.5万元,增加3.95%。主要原因是人员经费增加。
(2)社会保障和就业(类)支出386.65万元,主要
用于归口管理行政单位离退休费、生活补助、退休补贴、
单位职工养老保险及职业年金。与上年相比减少35.84
万元,减少8.48%。主要原因是退休人员工资发放项减
少。
(3)卫生健康(类)支出173.47万元,主要用于单位
在职、退休人员基本医疗保险和大病医疗保险、公务员
医疗补助,与上年相比增加22.85万元,增长15.17%。
主要原因是社会保险费基数上调。
(4)住房保障支出(类)支出158.93万元,主要用于
单位在职人员住房公积金,与上年相比增加17.49万元,
增加12.37%,主要原因是缴费基数上调。
2.年终结转结余41.45万元,主要原因是上年非财政拨
款收入未全部列支,结转到本年。
二、收入预算情况说明
突泉县市场监督管理局2026年度收入预算总计2453.43
万元,包括本年收入2411.98
万元,上年结转结余41.45
万元。其中:
本年一般公共预算收入2411.98万元,占98.31%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金41.45万元,占1.69%。图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
突泉县市场监督管理局2026年度支出预算合计
2411.98万元,其中:
基本支出2266.94万元,占93.99%;
项目支出145.04万元,占6.01%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
突泉县市场监督管理局2026年度财政拨款收、支总预
算2411.98万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
95.99万元,增加4.14%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
突泉县市场监督管理局2026年度一般公共预算财政拨
款支出预算2411.98万元,与上年相比增加95.99万元,增
加4.14%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
1.知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。
年初预算10万元,与上年相比减少0万元,减少0%。
变动原因:与上年相比无增减变化。
2.市场监督管理事务(款)行政运行(项),年初预算
1139.95万元,与上年相比增加7.84万元,增加0.69%。
变动原因:人员工资上调。
3.市场监督管理事务(款)质量基础(项)年初预算
19万元,与上年相比减少1万元,减少5%。变动原因:
由于财政资金紧张削减计量检定经费项目预算。
4.市场监督管理事务(款)药品事务(项)年初预算
30.04万元,与上年相比增加20.04万元,增加200.4%,
变动原因:根据本年实际工作需要开展情况以及上年此
项工作实际支出设计本年预算。
5.
市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)年初预算
10万元,与上年相比减少5万元,减少33.33%,变动原
因:变动原因:应财政要求压缩预算数。
6.市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初
预算35万元,与上年相比增加25万元,增加250%。变
动原因:根据本年实际工作需要开展情况以及上年此项
工作实际支出设计本年预算。
7.市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算
407.94万元,与上年相比增加85.62万元,增加26.56%。
变动原因:执法大队人员增加。
8.市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务
(项)年初预算41万元,与上年相比减少41万元,减少
50%。变动原因:企业免费刻章本年度大幅度削减及编
外长聘人员单位担负40%部分工资项目已取消。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业(类)支出386.65万元,与上年相
比减少35.84万元,减少8.48%,其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休
(项)。年初预算68.97万元,与上年相比减少57.25万
元,减少45.35%。变动原因:退休人员工资发放项减少。2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算0.56万元,与上年相比减少0.56万元,减少
50%。变动原因:退休人员工资发放项减少。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养
老保险缴费支出(项)。年初预算208.22万元,与上年相
比增加16.49万元,增加8.60%。变动原因:缴费基数
上调以及人员增加。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年
金缴费支出(项)。年初预算100.71万元,与上年相比增
加4.84万元,增加5.05%。变动原因:缴费基数上调以
及人员增加。
5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就
业支出(项)。年初预算8.19万元,与上年相比增加0.64
万元,增加8.48%。变动原因:缴费基数上调以及人员
增加。
卫生健康支出(类)年初预算数为173.47万元,与
上年相比增加22.85万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初
预算77.09万元,与上年相比增加5.44万元,增长7.59%。
变动原因:人员增加以及缴费基数上调。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年
初预算68.21万元,与上年相比增加9.21万元,增长
15.61%。变动原因:人员增加以及缴费基数上调。
3.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初
预算28.16万元,与上年相比增加8.19万元,增长
41.01%。变动原因:缴费基数上调以及人员增加。
住房保障支出(类)年初预算数为158.93万元,与上
年相比增加17.49万元。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算
158.93万元,与上年相比增加17.49万元,增长12.36%。
变动原因:人员退休减少的公积金大于人员增加上涨的
公积金。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
突泉县市场监督管理局2026年度一般公共预算财政拨
款基本支出预算2266.94万元,其中:
(一)人员经费2153.94万元。主要包括:基本工资
622.96万元、津贴补贴492.19万元、奖金136.17万元、
绩效工资122.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费
208.22万元、职业年金缴费100.71万元、职工基本医
疗保险缴费105.26万元、公务员医疗补助缴费68.21万
元、其他社会保障缴费8.19万元、住房公积金158.93
万元、其他工资福利支出40.65万元、退休费69.53万
元、生活补助20.74万元等。
(二)公用经费113.01万元。主要包括:办公费14.9
万元、印刷费3.3万元、水费1.5万元、电费9万元、
邮电费、5.1万元、取暖费10.53万元、差旅费3.9万
元、维修(护)费3万元、培训费0.5万元、公务接待费
0.2万元、劳务费1万元、委托业务费1.4万元、工会
经费5万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费
用40.68万元、办公设备购置6万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
突泉县市场监督管理局2026年度一般公共预算拨款安
排的“三公”经费预算支出13.8万元,其中因公出国(境)
费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.5
万元,占97.83%;公务接待费支出0.3万元,占2.17%。具
体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.8万元,
比上年预算减少0.1万元,减少0.72%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增
加0万元,主要原因本年度本单位无此项支出与上年相比无
增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出13.5万元。其
中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0
万元,主要原因本年度本单位无此项支出与上年相比无增减
变化。
(2)公务用车运行维护费预算支出13.5万元,比上年
预算增加0万元,主要原因本着厉行节约的原则,根据上
年公务用车运行维护费执行数13.5万元制定本年度预
算数13.5万元,与上年无增减变化。
3.公务接待费预算支出0.2万元,比上年预算减少0.2
万元,主要原因:部门大部分公务接待由机关事务服务局承
办,部门公务接待费大幅减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
突泉县市场监督管理局2026年度政府性基金支出预算
支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0
%。主要原
因本年度本单位无此项支出与上年相比无增减变化。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
突泉县市场监督管理局2026年度国有资本经营预算支
出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本年
度本单位无此项支出与上年相比无增减变化。十、项目支出预算情况说明
突泉县市场监督管理局2026年度预算安排项目10个,
项目预算总金额145.04万元。其中,财政本年拨款金额145.04
万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,
单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
突泉县市场监督管理局2026年度机构运行经费预算支
出113.01万元,与上年相比减少9.22万元,减少7.54%。主
要原因是:应财政要求压缩预算。主要包括:办公费14.9
万元、印刷费3.3万元、水费1.5万元、电费9万元、
邮电费、5.1万元、取暖费10.53万元、差旅费3.9万
元、维修(护)费3万元、培训费0.5万元、公务接待费
0.2万元、劳务费1万元、委托业务费1.4万元、工会
经费5万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费
用40.68万元、办公设备购置6万元等。
十二、政府采购支出预算情况说明
突泉县市场监督管理局(本级)2026年度政府采购支出
预算总额38.18万元,其中:拟采购货物支出32.38万元、
拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.8万元。
十三、国有资产占用情况说明
突泉县市场监督管理局共有车辆14辆,其中,执法执
勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、业务用车1辆、其
他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),
单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
突泉县市场监督管理局2026度填报绩效目标的预算项
目60个,公开项目60个,公开项目占全部预算项目的100%。
公开填报绩效目标的项目预算2453.43万元,占全部项目预
算的100%。
第三部分名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,
包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经
营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理
的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、
夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以
外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、
附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债
务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭
的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财
政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护
费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)
公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训
费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公
务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算
安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:海丽娜
联系电话:15048202077
第五部分2026年部门预算表

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